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稽核計畫

 

本校內部稽核工作計畫依本校「內部控制制度第柒章內部稽核」及「龍華科技大學內部稽核實施辦法」辦理。並依內部控制制度第叁章風險評估對本校各單位主辦業務進行風險分析的結果。

目的為查核本內部控制制度之有效程度,衡量學校營運之效果及效率、學校對現行人事、財務與營運所定政策、作業程序之有效性及遵循程度,適時提供改進建議,以確保校務營運持續正常。

範圍包含: 1. 現有內控制度有效性及遵循程度。 2. 閒置資產處理情形。 3. 上次稽核缺點改善情形。 4. 其他有關內部控制事項。 5. 教育部整體獎補助款執行情形專案稽核。

執行方式:書面查核及實地訪查。

受查單位:本校各一、二級行政及學術單位。

各年度定期內部稽核計劃表如下: